内部統制「見直し」の実務

トーマツ(監査法人)

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784502522512
ISBN 10 : 4502522511
フォーマット
出版社
発行年月
2024年12月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
確実に帯が付いた状態での出荷、また初版など版のご指定はお約束しておりません。

内容詳細

「リスクの評価と対応」を軸に、関係者と協議しながら実効性ある仕組みを構築する。内部統制報告書の記載例やサステナビリティ報告との関係も解説。改訂基準等に対応。

目次 : 第1章 改訂内部統制報告制度とリスクトーク/ 第2章 全社的なリスクの評価、構築および運用/ 第3章 情報の信頼性に着目した業務プロセス等のリスク評価と信頼性の確保/ 第4章 内部統制の整備および運用状況の評価/ 第5章 財務報告に係る内部統制の監査とリスクトーク/ 第6章 その他の内部統制とリスクトーク

【著者紹介】
津曲秀一郎 : 公認会計士、米国公認会計士(ワシントン州)。1997年監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社後、2009年トーマツのパートナーに就任(現任)。日本公認会計士協会監査・保証基準委員会起草委員会起草委員(現任)。金融機関をはじめとする監査、内部統制関連業務等に長く従事。日本公認会計士協会品質管理本部品質管理レビューアー(2014年〜2015年)、公認会計士・監査審査会事務局検査官(2015年〜2017年)を経て、現在トーマツ品質・リスク管理本部において内部統制の監査対応等のプラクティスをリードしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

ユーザーレビュー

総合評価

☆
☆
☆
☆
☆

0.0

★
★
★
★
★
 
0
★
★
★
★
☆
 
0
★
★
★
☆
☆
 
0
★
★
☆
☆
☆
 
0
★
☆
☆
☆
☆
 
0

ビジネス・経済 に関連する商品情報

おすすめの商品